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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-27 22:06

你好,可以的,預知單就可以的
借其他應收款貸銀存
報銷借xx費用貸其他應收款

陳楊 追問

2019-11-27 22:08

我們單位沒有這種單子怎么處理

郭老師 解答

2019-11-27 22:08

借款單也可以的

陳楊 追問

2019-11-27 22:09

好的,謝謝老師

陳楊 追問

2019-11-27 22:11

那比如沒有花完的錢怎么處理?其他應收款是不是需要設二級科目

郭老師 解答

2019-11-27 22:12

可以收回現金來,其他應收款二級科目寫個人。

陳楊 追問

2019-11-27 22:13

那就等于是銀行支給個人的話,現金收回沒有花完的

陳楊 追問

2019-11-27 22:14

老師,一般公司需要借款單,收據,還需要買什么?就是平時能用上的

郭老師 解答

2019-11-27 22:16

你好,是的
報銷單。

陳楊 追問

2019-11-27 22:18

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2019-11-27 22:21

不用客氣的。

陳楊 追問

2019-11-27 22:22

那沒有用完的錢,以現金形式收回的時候,需要辦理什么手續

郭老師 解答

2019-11-27 22:27

你單位需要把借條還回去的。

陳楊 追問

2019-11-27 22:30

那就等于是打款給個人的時候,寫個借款單,等報銷的時候把票補進去,有剩余的錢再以現金方式收回,再把借款單還給各人

郭老師 解答

2019-11-27 22:35

是的,可以。

陳楊 追問

2019-11-27 22:36

謝謝,打擾了

郭老師 解答

2019-11-27 22:37

不用客氣,應該的。

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你好,可以的,預知單就可以的 借其他應收款貸銀存 報銷借xx費用貸其他應收款
2019-11-27 22:06:47
會計核算方面 政府方:政府代收項目款時,應借記 “銀行存款”,貸記 “其他應付款 —— 村集體” 。在項目實施過程中,收到發票時,將發票作為業務真實發生的依據進行賬務處理。由于固定資產實際歸屬村集體,政府在賬務上可將其作為代管資產進行備查登記,記錄資產的詳細信息。待項目完成后,將剩余資金轉回村集體,借記 “其他應付款 —— 村集體”,貸記 “銀行存款”。 村集體方:當政府代收項目款時,村集體雖未實際收到資金,但應在賬面上確認一項債權,借記 “其他應收款 —— 政府”,貸記 “專項應付款”(若該資金有專門用途)或 “公積公益金” (若資金用途較寬泛)。在項目完成,確定固定資產入賬價值后,借記 “固定資產”,貸記 “其他應收款 —— 政府” 。后續對固定資產進行正常的折舊等賬務處理。 資產移交方面 政府和村集體應辦理規范的資產移交手續,明確固定資產的名稱、規格型號、數量、價值等信息,雙方簽字確認。這可以確保資產歸屬清晰,避免后續糾紛。同時,村集體應將接收的固定資產納入自身的資產管理體系,進行定期清查盤點等管理工作。 稅務處理方面 由于發票開具給政府,若政府和村集體屬于不同的納稅主體,可能存在稅務風險。可以與稅務部門溝通,說明業務實質,看是否能采取補充協議、情況說明等方式,證明村集體對該固定資產的實際所有權,避免出現稅務問題 。如果涉及進項稅額抵扣,要根據實際情況確定能否抵扣以及如何處理。 檔案管理方面 保存好招標手續、發票、合同、資產移交文件等相關資料,以備后續審計、檢查等需要。這些資料是證明業務真實性和資產歸屬的重要依據。
2025-03-18 16:37:51
你好,學員 借財務費用 貸預付賬款
2022-04-01 22:50:36
我們按比例還一部分回去 剩余部分就是我們的收入,返還部分作為手續費
2022-04-07 15:19:09
借其他應付款, 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2023-02-16 15:53:50
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