

你好,劉老師,就是我1作為購買方在10月填了紅字發(fā)票信息表并且申報了 關(guān)于進(jìn)項轉(zhuǎn)出這一筆我再10月結(jié)轉(zhuǎn)稅金里沒錄入 但是我計提附加稅是包含進(jìn)項轉(zhuǎn)出這一筆的 我在11月收到發(fā)票和供應(yīng)商退款 然后做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的憑證 我這樣操作是對的嗎?
答: 您好!你10月計提附加稅的時候,不是按10月實際繳納的增值稅計提的嗎? 到11月才轉(zhuǎn)出,但是10月按轉(zhuǎn)出后的增值稅計提的附加稅?
老師你好,我們開給對方一張發(fā)票,現(xiàn)在跨月了,他們也已經(jīng)抵扣過,然后他們要紅字發(fā)票想問一下,到底是那邊申請紅字發(fā)票信息表
答: 你好,哪邊申請都可以的,一般購買方申請就行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?老師,想問一下,有張票給甲方開錯了,20年的,現(xiàn)在甲方已開了紅字發(fā)票信息表,我現(xiàn)在在自己開票盤里查不到紅字信息,我應(yīng)該怎么操作呀?
答: 你好!對方把紅字的電子數(shù)據(jù)導(dǎo)給你,你導(dǎo)入試試看










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