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小橋流水
于2019-12-06 13:19 發布 ??902次瀏覽
曉宇老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2019-12-06 13:20
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入
小橋流水 追問
2019-12-06 13:23
借方不可以沖,應交稅費-應交增值稅-稍項稅?
曉宇老師 解答
2019-12-06 13:26
你好,同學,不可以沖。
2019-12-06 13:29
免征了,那銷項稅額不是沒有減少了?
2019-12-06 13:31
銷項稅額沒有減少,但是總體的應交稅費余額是減少的。
2019-12-06 13:33
那應交稅費--應交增值稅(減免稅)就在借方
在借
對的,同學,您的理解正確。
2019-12-06 13:34
在借方有余
2019-12-06 13:35
如果做內賬,我可次直接沖減銷項稅嗎?
2019-12-06 13:46
內賬是可以的,但是外賬必須按照規定計入相關科目
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小規模減免增值稅,還需要寫減免增值稅的分錄嗎
答: 開的1%6需要的 結轉到營業外收入
小規模免增值稅 增值稅怎么結轉呢 分錄
答: 同學你好 免稅了沒法結轉了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
免增值稅的分錄什么做?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入
增值稅減免怎么做分錄
討論
減免增值稅會計分錄是做負數嗎
老師,因為輿情減免增值稅的,怎樣做會計分錄
老師請問這個是免增值稅到今年底嗎?分錄怎么寫?
我們餐飲增值稅免稅,那我做分錄的時候還要吧增值稅做進去嗎,還是直接做收入里面了
曉宇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
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小橋流水 追問
2019-12-06 13:23
曉宇老師 解答
2019-12-06 13:26
小橋流水 追問
2019-12-06 13:29
曉宇老師 解答
2019-12-06 13:31
小橋流水 追問
2019-12-06 13:33
小橋流水 追問
2019-12-06 13:33
曉宇老師 解答
2019-12-06 13:33
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2019-12-06 13:34
小橋流水 追問
2019-12-06 13:35
曉宇老師 解答
2019-12-06 13:46