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美一天
于2019-12-06 15:57 發布 ??2797次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-06 15:58
你好 你這個需要問下你們的軟件售后人員。我們這邊是直接禁用一個 然后把余額轉另一個去 。 馬上年末 你可以整理余額 建賬的時候次年就在一個科目使用就行了
美一天 追問
2019-12-06 16:02
第二年的時候怎樣建賬?根據什么數據?
meizi老師 解答
2019-12-06 16:04
你好 根據你合并后的余額來建賬 。你現在這個月需要把它整理好 合并后的余額
2019-12-06 16:09
怎樣整理到一個科目下呢?
2019-12-06 16:11
你好 你需要問問你們軟件 。看怎么啦合并 。會不會影響你數據
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老師,請教一個問題,我做賬的時候同一個單位,我用了兩個名稱,怎樣讓他們合并到一個名稱下呢?
答: 你這個看那個余額少就沖掉那個做相反方向去,
答: 你好 你這個需要問下你們的軟件售后人員。我們這邊是直接禁用一個 然后把余額轉另一個去 。 馬上年末 你可以整理余額 建賬的時候次年就在一個科目使用就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板名下有3家公司想合并在一起做賬
答: 你好,你的疑問是什么呢
兩個工會合并后,甲工會余額轉到乙單位,乙單位該怎么做賬呢
討論
分開兩筆支付的,一筆15號支付,一筆22號支付,發票合并開到了一起,那做賬怎么做???做賬應該按銀行流水一筆筆記錄,但是現在發票合并開具了,那怎么入賬
請問,企業的內外賬怎么合并
老師兩賬合一,外賬是代賬公司做的,合并時期初數據怎么得到?謝謝
兩公司合并,合并前要做哪些事情,賬務怎么處理
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 107130 個
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美一天 追問
2019-12-06 16:02
meizi老師 解答
2019-12-06 16:04
美一天 追問
2019-12-06 16:09
meizi老師 解答
2019-12-06 16:11