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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-06 15:58

你好  你這個需要問下你們的軟件售后人員。我們這邊是直接禁用一個 然后把余額轉另一個去 。 馬上年末 你可以整理余額 建賬的時候次年就在一個科目使用就行了

美一天 追問

2019-12-06 16:02

第二年的時候怎樣建賬?根據什么數據?

meizi老師 解答

2019-12-06 16:04

你好 根據你合并后的余額來建賬 。你現在這個月需要把它整理好 合并后的余額

美一天 追問

2019-12-06 16:09

怎樣整理到一個科目下呢?

meizi老師 解答

2019-12-06 16:11

你好 你需要問問你們軟件 。看怎么啦合并 。會不會影響你數據

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相關問題討論
你這個看那個余額少就沖掉那個做相反方向去,
2019-12-06 20:03:50
你好 你這個需要問下你們的軟件售后人員。我們這邊是直接禁用一個 然后把余額轉另一個去 。 馬上年末 你可以整理余額 建賬的時候次年就在一個科目使用就行了
2019-12-06 15:58:04
同學你好 ?如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖
2022-11-07 09:24:38
你好,你的疑問是什么呢
2022-04-02 20:34:49
你好,按合并后的計提比例計提數做賬就可以的 借:管理費用等——社會保險 借:應付職工薪酬 ——社會保險
2020-02-10 11:44:04
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