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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-11 08:49

購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,     
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負數

? 追問

2019-12-11 08:52

那這個減免的增值稅,不計入增值稅納稅申報表的嗎

玲老師 解答

2019-12-11 08:56

啥意思   你不是讓我寫分錄 嗎  ?

? 追問

2019-12-11 09:03

是的,還有一個疑問就是我做完這個分錄以后,應交稅費的余額和在增值稅納稅申報表的期末留抵稅額不一樣了,想問一下,這個是什么原因

玲老師 解答

2019-12-11 09:06

你不是填寫的全部的金額嗎  280元 
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

? 追問

2019-12-11 09:12

附表4 我寫了,其他還有什么地方要寫的嗎

玲老師 解答

2019-12-11 09:14

填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

? 追問

2019-12-11 09:20

您說的主表是哪張表?是增值稅納稅申報表嗎

玲老師 解答

2019-12-11 09:30

是的 就這一張主表

? 追問

2019-12-11 09:54

請問上傳到哪一行?

玲老師 解答

2019-12-11 09:57

主表23行填寫實際抵的金額

? 追問

2019-12-11 10:04

那之前沒有寫,怎么辦啊

玲老師 解答

2019-12-11 10:07

沒有填寫就是沒有抵  附表填寫了 你申報不會成功的

? 追問

2019-12-11 10:08

那我可以在這個月補寫嗎

玲老師 解答

2019-12-11 10:19

你好這個月想抵就這個月填寫

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2019-12-11 08:49:52
借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2020-02-12 11:55:43
你好,可以全額抵扣 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-08 09:49:52
企業在使用防偽稅控服務時,抵扣的費用應當在會計處理方面進行正確的登記。一般來說,防偽稅控服務費抵扣后會計處理的方式如下: ①在付費之前,如果防偽稅控服務費已經被企業納入了預付款中,則在付款的時候,會計將預付款減少相應金額,同時對應增加流動資產; ②如果防偽稅控服務費未計入預付款,則可以在付款時,將防偽稅控服務費計入流動負債,同時增加流動資產; 以上就是防偽稅控服務費抵扣后的會計處理方式,下面舉例說明: 假設某企業使用防偽稅控服務,費用為1000元,現在將費用抵扣到預付款中,則此時應當將預付款減少1000元,同時增加流動資產1000元。
2023-02-20 21:08:46
你好? 發生業務就做賬? 稅盤是開票和報稅用的??
2022-02-17 15:48:42
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