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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-12 22:32

您好,建議一起計入固定資產,備注數量。

對、 追問

2019-12-12 22:33

那怎么計提折舊呢

對、 追問

2019-12-12 22:35

目前對方開具了發票,暫時款付不了,做分錄是借:固定資產貸:應付賬款嗎

董老師 解答

2019-12-12 23:06

您好,可以暫估,借 固定資產暫估  貸 應付賬款  暫估
可以從取得次月開始提折舊,按3-5年

對、 追問

2019-12-13 14:39

3年可以嗎

對、 追問

2019-12-13 14:40

這個殘值是多少呢,老師

董老師 解答

2019-12-13 15:40

您好,3年可以,這一個可以不設殘值,到時候報廢可以直接換

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相關問題討論
你好,可以記入原材料
2022-01-26 12:27:36
您好,建議一起計入固定資產,備注數量。
2019-12-12 22:32:22
可以直接作為管理費用或者營業(銷售)費用。
2019-04-09 15:08:24
借原材料貸銀行存款。
2022-02-21 09:28:49
你好,可以計入周轉材料--低值易耗品,也可以計入固定資產,
2020-06-22 17:55:46
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