

老師,我現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)留抵稅額,分錄要怎么寫啊
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,留抵退稅是我們把所有的進(jìn)項稅額都認(rèn)證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
答: 你好,對的是的增量留底的那一部分退稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2018年4月我公司購進(jìn)18萬飲料,認(rèn)證進(jìn)項稅額2萬多元,7月份飲料被水泡,不能銷售,2萬多一直在留抵稅額里面,現(xiàn)在做留抵稅額轉(zhuǎn)出還需要繳納滯納金嗎
答: 同學(xué)你好 對的 有滯納金的









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朵 追問
2019-12-13 11:03
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2019-12-13 11:04
鄒老師 解答
2019-12-13 11:10
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鄒老師 解答
2019-12-13 11:17