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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-13 10:58

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

追問

2019-12-13 11:03

我這樣做可以么?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額 貸 進(jìn)項轉(zhuǎn)出

追問

2019-12-13 11:04

我們公司暫時還沒有進(jìn)項的情況下

鄒老師 解答

2019-12-13 11:10

你好,是暫時沒有銷項吧,沒有銷項這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

追問

2019-12-13 11:14

意思是不需要用到留抵稅額這個科目是么?

鄒老師 解答

2019-12-13 11:17

你好,不需要用到留抵稅額這個科目,增值稅留抵這樣做分錄的
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019-12-13 10:58:06
你好,對的是的增量留底的那一部分退稅。
2022-04-15 08:46:09
您好!算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
同學(xué)你好 對的 有滯納金的
2022-05-13 12:46:26
連續(xù)六個月增值稅申報表中的增量留抵稅額全部大于0.第六個月這個數(shù)額不低于50萬
2022-03-10 11:18:11
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