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大雁工商事務所
于2019-12-16 22:49 發布 ??841次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2019-12-16 22:50
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-可抵扣增值稅 貸:其他收益
大雁工商事務所 追問
2019-12-16 22:52
老師,我做的借管理費用,貸銀行存款,姐應交稅費可抵扣,貸管理費
許老師 解答
2019-12-16 22:54
這個的話,最好還是貸其他收益,這是標準的會計處理。 不過,你這樣處理,也不會影響太多。畢竟,管理費用和其他收益,都是損益類科目,都要結轉本年利潤的。
2019-12-16 22:56
但是老師問題出現在年末結轉損益480結轉到下一年了,
2019-12-16 23:07
嗯?不會呀 年末結轉損益 平的是今年的賬呀
2019-12-16 23:08
就是呀,我也想搞不懂
2019-12-16 23:20
嗯嗯,應該是處理錯了的。
2019-12-16 23:22
老師,買稅盤直接做,借管理費用,貸庫存現金,抵扣的時候,借應交稅費,貸管理費用,可以嗎
2019-12-16 23:25
嗯嗯,沖減管理費用,雖然不標準,但也是可以的。做過了的話,就不用改啦。
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老師買稅盤的時候怎么做分錄,抵扣的時候怎么做分錄
答: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-可抵扣增值稅 貸:其他收益
稅控盤全額抵扣怎么做分錄,專票需要認證嗎?
答: 不需要認證。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問報稅盤抵扣稅分錄怎么做
答: 借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應交稅費,應交增值稅減免稅款 借管理費用負數
稅盤280,怎么抵扣?怎么做分錄 老師
討論
你好稅控盤跨年抵扣分錄怎么做
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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2019-12-16 23:25