

羅老師,我想問個問題,早上也問過你了,但還有疑問,就是用單位往來款購買固定資產,因為往來款轉入本單位的時候財務會計是這樣記賬的:借:其他應收款貸:其他應付款預算會計不做賬。那用這筆往來款項購置固定資產的時候,能不能這樣記賬:(只記財務會計賬)1.借:其他應付款 貸:其他應收款2.借:固定資產 貸:累計盈余這樣做的話,到時候每月按正常記提固定資產折舊時,是否賬不平呢?
答: 您好,用這筆往來款項購置固定資產的時候,能這樣記賬。 (只記財務會計賬) 1.借:其他應付款 貸:其他應收款 2.借:固定資產 貸:累計盈余 這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產折舊時,不會賬不平的。
老師,我這邊要注銷公司,賬上有其他應付款掛賬115萬左右,固定資產也沒折舊完 這種要怎么處理?
答: 你好;? ? 固定資產做變賣 處理? 繳納稅費 ;而你其他應付款 要支付或者? 是轉營業外收入涉及所得稅??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,A公司借錢給B公司蓋樓房,A公司做賬是 借其他應收款-B公司,貸銀行。B公司做賬是借銀行 貸其他應付款-A公司,入固定資產時,借固定資產 貸銀行,現在A公司要租用B公司的樓房,那A公司和B公司應該怎么操作做賬,謝謝
答: 同學你好 A收到發票計入長期待攤費用 B計入其他業務收入










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