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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-12-17 18:12

您好,用這筆往來款項購置固定資產的時候,能這樣記賬。
(只記財務會計賬)
1.借:其他應付款
貸:其他應收款

2.借:固定資產
貸:累計盈余


這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產折舊時,不會賬不平的。

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您好,用這筆往來款項購置固定資產的時候,能這樣記賬。 (只記財務會計賬) 1.借:其他應付款 貸:其他應收款 2.借:固定資產 貸:累計盈余 這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產折舊時,不會賬不平的。
2019-12-17 18:12:38
你好;? ? 固定資產做變賣 處理? 繳納稅費 ;而你其他應付款 要支付或者? 是轉營業外收入涉及所得稅??
2022-02-17 09:44:56
你好 ; 清稅了 那么說明稅務都清理了 。 你就不用做賬了
2022-03-16 17:16:46
同學你好 A收到發票計入長期待攤費用 B計入其他業務收入
2023-03-23 08:50:37
您好,借:固定資產 進項稅 貸:其他應付款,這樣往來就平了
2023-11-29 16:36:11
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