

請教,我公司和A公司一起成立了C公司。我公司實繳500萬,對方公司實繳1000萬。中途只發生了工資招待費等費用100萬,沒有任何營業收入和營業成本。 現在我公司決定撤資。打算用轉股方式,就是我公司把33%股份,都轉給A公司。我們撤資的時候,涉及稅嗎?涉及哪些稅呢?
答: 你們轉股的話要交所得稅和印花稅,有盈利交所得稅,沒有的話就交印花稅
銷售收入2000萬元,營業外收入100萬元,成本費用1600,其中業務招待費24萬元
答: 同學你好 問題不完整老師們沒法解答 請重新提問
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下視同銷售分錄:借-銷售費用-業務招待費 貸-主營業務收入 貸-銷項稅 結轉成本:借-主營業務成本 貸-庫存商品匯算清繳的時候銷售費用需要調增嗎?
答: 請問一下,這種的話,匯算清繳視同銷售表還需要填嗎
你好,公司在申報去年企業所得稅匯算清繳,有筆業務招待費做到施工成本-其他直接成本里了,也結轉到主營業務成本了,匯算清繳怎么調整到管理費用-業務招待費?是建筑公司,公司的賬要調嗎?怎么調?
你好,公司在申報去年企業所得稅匯算清繳,有筆業務招待費做到施工成本-其他直接成本里了,也結轉到主營業務成本了,匯算清繳怎么調整到管理費用-業務招待費?是建筑公司,公司的賬要調嗎?怎么調?
我想問一下工程項目上的業務招待費是放在公司的管理費用里面還是工程施工—間接費用里面?如果放在間接費用里面,年末可以結轉到主營業務成本里面不?是不是企業所得稅匯算清繳的時候不用調增了?
老師請問舉辦會議的時候發生的交通、餐費差旅費、物料 、酒店、機票等費用。是否可以直接計入一個科目主營業務成本-會議這樣。還是得一個科目一個科目的分。交通、差旅、餐費。這個餐費與業務招待費無關吧?









粵公網安備 44030502000945號



愛華 追問
2019-12-31 16:24
樸老師 解答
2019-12-31 16:29
愛華 追問
2019-12-31 16:35
樸老師 解答
2019-12-31 16:46
愛華 追問
2019-12-31 16:48
樸老師 解答
2019-12-31 16:51