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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-01 22:40

你好!
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅

上官飛燕 追問

2020-01-01 22:41

現在確認增值稅了明年開票時又怎么處理

蔣飛老師 解答

2020-01-01 22:48

明年開票時
1.先沖減原來的分錄

借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅
(金額用負數表示)

蔣飛老師 解答

2020-01-01 22:49

2.然后再根據發票做分錄

借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費…應交增值稅
2020-01-01 22:40:21
你好,這個是按月來確認收入的
2023-10-16 11:59:27
同學你好!這個是要分攤到每個月? 確認收入的哦
2021-11-13 11:07:25
你好,是按本月應該收的物業費金額確認收入
2022-01-06 18:37:45
預收物業費確認收入時,應當做會計分錄應該是:預收賬款增加(借方),應收賬款增加(貸方)。確認應交銷項稅金的會計分錄應該為:應交稅金增加(借方),應付賬款增加(貸方)。 拓展知識:在會計處理中,應收賬款就是在總賬上應記入一筆資產,其內容是收款賬戶應收賬款金額,應交稅金是在總賬上記入應交稅金金額,用于記錄單位未繳納或余額累計超過了規定的屬期未交稅金,該項稅金必須由經審計機關核定后繳納給政府機關。
2023-02-21 09:39:42
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