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Pluto
于2020-01-06 08:50 發布 ??1178次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-06 08:51
你好 你12月計提了年終獎的分錄沒? 你現在要沖減 是因為12月多計提了嗎?
Pluto 追問
2020-01-06 08:52
每個月都有計提,目前1-11月的都計提出來了,想要沖減1-11月的
meizi老師 解答
2020-01-06 08:55
你好 你12月的賬結賬沒有?如果沒結賬就直接紅沖就行了
2020-01-06 09:01
還沒有結賬,那1-11月的所計提的費用已經結轉了,如何做沖減?
2020-01-06 09:03
你好 到時你在12月紅沖了之后 一樣的結轉到本年利潤去的
2020-01-06 09:05
我每月計提借:管理費用,借制造費用,貸:應付職工薪酬?,F沖減就借:管理費用(紅字),借:制造費用(紅字),貸:應付職工薪酬(紅字),是這樣嗎?老師
2020-01-06 09:08
嗯 是的 就是這樣來紅沖 。然后月末結轉
2020-01-06 09:12
好的,謝謝老師
2020-01-06 09:13
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本年度已算出了需支付的年終紅包,如何在本年度沖減多計提年終紅包?如何做分錄?
答: 你好 你12月計提了年終獎的分錄沒? 你現在要沖減 是因為12月多計提了嗎?
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答: 您好 借 營業外支出(管理費用-業務招待費) 貸 庫存現金
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答: 借;銷售費用 貸;庫存現金等科目 借;庫存現金等科目 貸;主營業務收入 應交稅費
支付寶提現怎么做分錄
討論
你好,公司發開工紅包給公司送貨的司機,這個是怎么做分錄的
您好,老師,請問現在支付伙食費怎么做分錄呢?當月需要計提嗎?
老師這個計提和支付分錄該怎么做?謝謝老師
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-01-06 08:52
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2020-01-06 08:55
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meizi老師 解答
2020-01-06 09:13