

老師,請教個問題,我們幫供應商代墊檢驗費360是銀行轉賬的.然后那個檢測費發票開給我司,現在我們問供應商要回360元現金。 借:其他應收款 貸銀行存款。 現在要這個錢,可以借:現金,貸其他應收款。 那我收到發票怎么做賬
答: 您好!這個業務的實質上,你們只是代付,發票不應該入賬的。
公司有內外兩套賬,外賬是所有有發票的業務,內賬是所有沒有發票的業務,也都是真實發生的成本。公戶把錢打到老板私戶上,然后老板私戶再向外付款。外賬往老板卡上轉錢都是借其他應收款,那內賬要怎么做賬呢?我覺得應該是貸其他應付款,內賬的銀行賬戶就只有老板私戶這一個賬戶。但是以前的會計內賬設了兩個銀行賬戶,公戶和老板私卡都是內賬的銀行賬戶,她做的借銀行存款 貸銀行存款,她這樣做對么?
答: 內賬 可設銀行存款-某某銀行(后四位尾數)?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問下,扣繳個人社保之后,銀行存款始終少個差額,差額就是社保的金額。如果不扣繳社保,其他應收款就有個社保金額掛在上面,銀行賬又能對上。這是怎么回事??
答: 你好? 交社保時 借其他應收款 貸銀行 ?發工資時? 借應付職工薪酬 借其他應收款 貸銀行?










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