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小香香
于2020-01-14 11:07 發布 ??1021次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-14 11:07
你好,包括的,附加稅是按實際繳納的增值稅來計算的。
小香香 追問
2020-01-14 11:20
老師,這是我12月份申報公司的增值稅和附加稅,增值稅申報后,附加稅是系統自動生成的,他這上面的就是沒加上代開專票繳納的增值稅?
立紅老師 解答
2020-01-14 11:22
你好,您代開專票時附加是不是交過了?
2020-01-14 11:24
沒有,老師,就只是交個增值稅
2020-01-14 11:25
我申報我們另一個公司增值稅和附加稅,生成的附加稅表也是不包括代開專票里面的增值稅 ?
2020-01-14 11:36
你好,是這樣的,您看增值稅申報表中的應納稅額合計是包括專票部分的增值稅額的,但這部分增值稅在代開時就交了,形成了預交稅款,所以本期應交稅款中把這個數扣了,最后是按申報表中本期實際就交的增值稅來算附加稅費的
2020-01-14 11:49
老師,按這樣說他的計稅依據還是不包括代開專票繳納的增值稅吧。如果要包括。根據我上面發的圖片,附加稅應該是23638.83*0.12*0.5計算的,而不是附加稅表上21096.11*0.12*0.5了。
2020-01-14 11:50
你好,按上面的數據是的,是把代開部分的增值稅扣了。
2020-01-14 11:56
老師,那就是說附加稅的計稅依據不包括代開專票繳納的增值稅了嗎?
2020-01-14 11:57
你好,是的,按您的報表看,是沒有包括的。
2020-01-14 11:59
我現在是想問一下,實際上 附加稅的計稅依據包括不包括代開專票上的附加稅呢?
2020-01-14 12:07
你好,實際上是包括代開的發票增值稅。因為附加稅是按實際繳納的增值稅來計算的
2020-01-14 12:14
好的,謝謝老師
2020-01-14 12:16
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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老師,我想問一下公司交的附加稅,他的計稅依據是增值稅,這個增值稅包不包括代開專票繳納的那部分增值稅呢?
答: 你好,包括的,附加稅是按實際繳納的增值稅來計算的。
小規模納稅人,計提下月稅金及附加時,計稅依據是什么?是當月開專用發票的增值稅?還是已繳納增值稅金額?
答: 是當月應交的增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 我季度有代開專票有預交增值稅附加稅 我這個附加稅計稅依據改不了怎么辦
答: 你好,修改不了提示什么呢,方便的話截圖看一下
小規模納稅人開票20萬是免征增值稅附加稅的 那么附加稅申報頁面計稅依據是填0嗎?
討論
老師 我想問一下附加稅是怎么算的,附加稅的計稅依據不是 應繳納的增值稅么,如果不交增值稅就不用交附加稅對嗎
快學商貿里的一筆業務,稅務局代開的一張專票,繳納增值稅附加稅,附加稅計提,繳納,增值稅沒有計提,增值稅,不需要計提直接繳納嗎
老師,請問個體戶在稅務局代開了一張專票,已交增值稅了,自行開票金額合計起來未達起征點,申報增值稅附加稅的時候是計稅依據是按零申報還是按代開時預繳的增值稅金額為依據
代開的專票已繳納增值稅和附加稅,季度申報時申報表的已預繳稅額里填寫的數據是已繳的增值稅數額還是增值稅加附加稅的數額?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小香香 追問
2020-01-14 11:20
立紅老師 解答
2020-01-14 11:22
小香香 追問
2020-01-14 11:24
小香香 追問
2020-01-14 11:25
立紅老師 解答
2020-01-14 11:36
小香香 追問
2020-01-14 11:49
立紅老師 解答
2020-01-14 11:50
小香香 追問
2020-01-14 11:56
立紅老師 解答
2020-01-14 11:57
小香香 追問
2020-01-14 11:59
立紅老師 解答
2020-01-14 12:07
小香香 追問
2020-01-14 12:14
立紅老師 解答
2020-01-14 12:16