

老師,請問下交印花稅的時候,是不是應該通過應交稅費-應交印花稅過渡下,借 稅金及附加 貸 應交稅費--應交印花稅 借 應交稅費--應交印花稅 貸 銀行存款
答: 你好,這個是在季度末計提,然后季初申報
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數(shù) 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好七月份做賬計提了印花稅,借:稅金及附加-印花稅128.5,貸:應交稅費-應交印花稅128.5,實際八月申報的時候申報了128.52,問題來了上個月計提的不對我整筆跨月紅沖做了負數(shù)憑證,那這個月8月繳納這個印花稅,我可以直接借:應交稅費-應交印花稅128.52,貸銀行存款嗎,還是還要多一步計提先借:稅金及附加-印花稅128.52,貸:應交稅費-應交印花稅128.52?
答: 你好,需要多一部的計提,謝謝






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2020-01-14 12:00
桂龍老師 解答
2020-01-14 12:32