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于2020-01-14 19:46 發布 ??5268次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-14 19:47
你好 數量寫小數 單價和單位開具體的就行了。 合計10張發票合計是總的100萬就行了 不能數量開1 那樣你發票與你實際不一致了
Remember 追問
2020-01-14 19:55
他們開票內容是勞務費的,可以讓他們直接空著數量和單位么
meizi老師 解答
2020-01-14 19:56
你好 勞務費的話 是普票還是專票嗎? 是建筑服務的勞務費嗎
2020-01-14 20:01
是建筑服務的專票,勞務費
2020-01-14 20:05
專票 需要開清楚的 數量寫1 單位開次
2020-01-14 20:06
但是勞務費無法確認數量單位的
2020-01-14 20:28
你好 你是一次性開票出去 按10張發票來分別開的話 專票單位寫次 數量寫小數
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供應商開一百萬的發票,分十張開,每一張都寫單位項 數量1可以么
答: 你好 數量寫小數 單價和單位開具體的就行了。 合計10張發票合計是總的100萬就行了 不能數量開1 那樣你發票與你實際不一致了
老師,供應商開票數量比實際送貨數量少,有多送給我們的,我怎么處理
答: 你好,這個按實際收到的數量和金額入庫只是降低單價而已
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年初調賬供應商少數量,貨款已打了,協商不3,也不退款,怎樣調賬
答: 以后也不給你們貨物, 借營業外支出貸預付賬款。
甲公司使用自主開發的網上平臺對供應商供貨進行全程管理,審計項目組登錄網上平臺選取樣本,核對了供貨數量,據此認為甲公司與供應商供貨相關的內部控制運行有效。哪里不恰當
討論
因為供應商說他們這個月發票不夠,把我們的發票推到下個月開,但我這邊把貨賣出去了,沒有發票進來,庫存是負數了,怎么辦?
收到一張供應商單獨開的商品折讓負數發票,怎樣入賬
采購退貨,比如退回5000千,因為某些原因供應商如果只認一半,這個供應商發票怎么開?
老師,請問在稅務網站是否可以查到收到的供應商發票是否辦理退稅了?謝謝
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 107130 個
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2020-01-14 19:55
meizi老師 解答
2020-01-14 19:56
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2020-01-14 20:01
meizi老師 解答
2020-01-14 20:05
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2020-01-14 20:06
meizi老師 解答
2020-01-14 20:28