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送心意

venus老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-01-16 22:16

暫估的商品和庫存商品是不是要一一對應(yīng)的?是的

look 追問

2020-01-16 22:52

那我的對應(yīng)不起來,有些品項(xiàng)在暫估里有,在庫存商品里就沒有了

look 追問

2020-01-16 22:53

那我要怎么調(diào)整呢

venus老師 解答

2020-01-17 10:20

1、暫估入庫時(shí):
借:原材料——暫估
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

二、進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為:
1、暫估入庫時(shí):
借:原材料——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好 前者是包含后者的,前者還有原材料,生產(chǎn)成本,委托加工物資等科目的
2022-04-05 20:54:01
同學(xué)你說的是哪個(gè)例題,題目沒有涉及庫存商品,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2022-02-26 10:34:51
你好,同學(xué)。做賬務(wù)調(diào)整和存貨系統(tǒng)調(diào)整就可以了
2020-06-02 10:40:14
你這里是這樣子的,他只做了收入的處理,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,你就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-03-07 17:12:19
你好同學(xué),庫存商品是少了,但是少了30萬,而不是50萬
2022-03-07 18:03:44
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