

你好,我想問下,我們開票出去收全款,,但是按月支付一部分款給上游供應商,然后他們他們開票給我們,這樣銷項大,進項少,怎么避免少交點增值稅
答: 沒有辦法,增值稅就是=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出,你這個沒有進項只能多交稅
請問一下我們公司屬于制造行業,但實際上就是到供應商購買攝像機,球機,等輔料,進項票開的都是明細,實際銷售出去的時候,開票開的是監控設備一套,一套包含這些東西,這個符合開票要求不?
答: 可以的 但是最好在附上一個銷售清單 列明一套設備的構成
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商給我司的銷售折讓如何開票?對方開的進項票已抵扣
答: 你好,這個是發生了質量問題嗎?如果是的話,購買方開紅字信息表,信息表的內容就是銷售折讓,單價數量不用填寫,填寫總的金額。







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