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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-19 16:10

借,管理費用~維修費,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出

pp小妮子 追問

2020-01-19 16:14

這樣金額怎么填呢?這個票是專票

pp小妮子 追問

2020-01-19 16:19

我后期要認證的啊

辜老師 解答

2020-01-19 16:21

你收到發票,就是,借,管理費用,應交稅費~應交增值稅~進項稅,貸,銀行存款

pp小妮子 追問

2020-01-19 16:27

我銀行存款少支付供應商了啊,不平啊?對方也同意少支付了,多收到的發票我要怎么做進項稅額轉出?

pp小妮子 追問

2020-01-19 16:30

供應商又不愿意重開

辜老師 解答

2020-01-20 10:32

你就按你實際付款的金額入賬啊

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相關問題討論
借,管理費用~維修費,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出
2020-01-19 16:10:11
你好,之前做了認證抵扣的,做了進項的,需要進項轉出。
2022-05-05 09:44:43
第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
你好,是做購進相反分錄,而不是做進項轉出 收到發票按發票再做一次購進處理就是
2017-06-08 15:32:26
你好;之前收到發票怎么做賬科目的; 好判斷轉出??
2023-05-16 15:59:33
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