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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-01-21 14:34

借:應交稅費-轉出未交增值稅300
貸:進項稅額300
借:應交稅費-未交增值稅300
貸:應交稅費-轉出未交增值稅300

再堅持一下下 追問

2020-01-21 14:37

應交稅費明細年底才結轉,月底不結轉的。應該怎么做。

小惑老師 解答

2020-01-21 14:38

沒天明白您的意思。你是說本月進項300月末怎么做處理嗎?

再堅持一下下 追問

2020-01-21 14:41

我的意思是,月底是不做貸進項稅額,年底才做的。10月交稅100,但是11月留抵300,那么累計到11月,我留抵應該是200,那么11月我應該怎么賬務處理?

小惑老師 解答

2020-01-21 14:47

不對,你10月100次月已經繳納了,跟11月留底沒有關系了

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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