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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 21:23

同學(xué)你好,抵扣的時(shí)候做分錄,平時(shí)不做

家有小張 追問(wèn)

2022-01-06 21:29

抵扣的時(shí)候需要加計(jì)扣除也轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?還是只轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)?

森林老師 解答

2022-01-06 21:31

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除

家有小張 追問(wèn)

2022-01-06 21:36

我這樣是不也可以?
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除
貸其他收益
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值

森林老師 解答

2022-01-06 21:41

同學(xué)你好,這個(gè)可以

家有小張 追問(wèn)

2022-01-06 21:48

借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 
貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 
  應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 
 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 
然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 
貸 應(yīng)交 -未交 
是不也可以

森林老師 解答

2022-01-06 21:53

太亂了,就按上面的操作

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具體問(wèn)題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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