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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-25 18:37

借管理費用~維護費 負數 這個月洞門結轉損益結轉為0   借轉出未交增值稅 貸應交稅費~應交增值稅~減免稅款

一路陽光 追問

2020-01-25 18:41

這個月12月份已經結轉下一年了,到2020年可以補做這筆憑證嗎?

一路陽光 追問

2020-01-25 18:42

一路陽光 追問

2020-01-25 18:43

以前年度的余額也在一

maize老師 解答

2020-01-25 18:43

你這個是啥減免稅?是稅控設備么?你這個是幾年的?

maize老師 解答

2020-01-25 18:44

一起結轉就可以,要是之前沒有結轉話后續一起結轉

一路陽光 追問

2020-01-25 18:47

是稅控設備服務和維護費,老師能完整的分錄告訴我嗎?我之前的分錄可能做錯了

maize老師 解答

2020-01-25 18:50

 借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280

借,應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交增值稅(減免稅款)

一路陽光 追問

2020-01-25 18:57

我在2020年1月份做賬時把以前的一起結轉可以嗎?

maize老師 解答

2020-01-25 19:14

是的,這個科目結轉為0

一路陽光 追問

2020-01-25 22:49

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-25 23:10

好,祝您新年快樂

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相關問題討論
你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
2022-03-29 13:28:30
稅控系統維護費全額抵扣,借方做應交增值稅/減免稅款,貸方做管理費用
2019-10-17 10:35:24
借管理費用~維護費 負數 這個月洞門結轉損益結轉為0 借轉出未交增值稅 貸應交稅費~應交增值稅~減免稅款
2020-01-25 18:37:45
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)借:管理費用(負數)
2018-05-27 20:43:24
是的,這個是可以全額抵減,借應交稅費-應交增值稅,借管理費用 負數 這個
2020-06-16 09:25:31
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