老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師你好,我們單位是小規(guī)模納稅人,6月交了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費,借管理費用,貸銀行存款,這個技術(shù)維護(hù)費也可全額抵減?直接再做一筆分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸管理費用?
答: 是的,這個是可以全額抵減,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借管理費用 負(fù)數(shù) 這個
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費分錄?借 管理費用 貸銀行存款如果長期無銷項稅額要做抵減分錄嗎?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業(yè)管理費用負(fù)數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)到哪去?
答: 您好。是抵扣應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



棠小妞 追問
2022-03-29 13:30
郭老師 解答
2022-03-29 13:32
棠小妞 追問
2022-03-29 14:10
郭老師 解答
2022-03-29 14:11