老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師請(qǐng)問,填科目匯總表時(shí),主營收入借貸到年底不能有余額對(duì)嗎?主營成本也不能有余額對(duì)吧?財(cái)務(wù)費(fèi)用借貸方要相等,要是不相等就是做錯(cuò)了對(duì)吧?
答: 您好 損益類科目借方跟貸方發(fā)生額要相等 期末沒有余額
老師們,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方貸方都有,怎樣填寫科目匯總表?
答: 您好,借方的數(shù)據(jù)大,還是貸方的數(shù)據(jù)大?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我科目匯總表財(cái)務(wù)費(fèi)用借貸方金額都是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?還有存款利息,利息收入借貸方都是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
答: 你好;? ? ? ? 利息收入是借方金額負(fù)數(shù)的; 是的;? ??
在財(cái)務(wù)軟件下,科目匯總表,各種財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是都是在錄入完憑證后自動(dòng)生成的
利潤表里的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和打出來的總賬還有科目余額表的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致是怎么回事
老師,請(qǐng)問匯算清繳,期間費(fèi)用表的財(cái)務(wù)費(fèi)用是怎么取數(shù)的?不是取科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用的年累計(jì)數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表表咋么填,記賬憑證匯總里有管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表咋填,







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竹葉青 追問
2020-01-31 20:31
bamboo老師 解答
2020-01-31 20:31