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送心意

安與逸老師

職稱中級會計師,注會專業階段已過,稅務師已過四門,初級會計師

2020-02-08 10:17

你好,您看看整個分錄吧。
跨年了發生銷售退回,要將銷售沖回。
借:應收帳款-1130
貸:以前年度損益調整-1000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅-130

沖回成本
借:以前年度損益調整-800
貸:庫存商品-800

計提的壞賬準備沖回。
借:以前年度損益調整-50
貸:壞賬準備-50

調整應繳納的所得稅
借:應交所得稅-企業所得稅37.5
貸:以前年度損益調整37.5

2016年 追問

2020-02-08 11:53

壞賬準備計提時做了遞延所得稅資產的處理啊!

安與逸老師 解答

2020-02-08 12:58

這道題本身沒有考慮遞延所得稅,如果考慮遞延所得稅,需要再加
借:遞延所得稅資產-12.5
貸:以前年度損益調整-12.5

調整應繳納的所得稅
借:應交所得稅-企業所得稅40.625
貸:以前年度損益調整40.625
那影響的凈利潤為1000-800-50+12.5-40.625=121.875

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你好,您看看整個分錄吧。 跨年了發生銷售退回,要將銷售沖回。 借:應收帳款-1130 貸:以前年度損益調整-1000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅-130 沖回成本 借:以前年度損益調整-800 貸:庫存商品-800 計提的壞賬準備沖回。 借:以前年度損益調整-50 貸:壞賬準備-50 調整應繳納的所得稅 借:應交所得稅-企業所得稅37.5 貸:以前年度損益調整37.5
2020-02-08 10:17:27
這個的話 可以把題目發一下的嗎?
2020-06-13 10:18:30
學員你好,因為這道題直接取的本期的遞延所得稅變動額,考慮期初遞延所得稅是為了算變動金額
2021-11-02 10:28:39
你好,沒說考慮所得稅影響,一般是不考慮遞延所得稅。題目一般會明確說考慮所得稅影響。
2025-04-23 14:53:04
不用考慮遞延的影響。
2023-01-27 12:33:04
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