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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-12 17:24

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
銷項做相反分錄即可
然后如果銷項大進項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

程程342 追問

2020-02-12 17:28

我去年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做的是借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額,那我1月份還用做什么分錄嗎?這個進項大于銷項是指本月的還是說加上去年累計的呢

趙海龍老師 解答

2020-02-12 17:29

如果是銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

程程342 追問

2020-02-12 17:31

我是不明白這個銷項大于進項中的銷項和進項是本月數(shù),還是累計數(shù)呢

趙海龍老師 解答

2020-02-12 17:49

你好,是本月數(shù)字。千萬不要弄錯

程程342 追問

2020-02-12 17:55

好的,謝謝老師,還想問一下,我這個月預(yù)交了上半年的房租,應(yīng)該怎么做分錄啊

趙海龍老師 解答

2020-02-12 17:56

借:預(yù)付賬款
  貸:銀行存款
 借:管理費用
   貸:預(yù)付賬款
          長期待攤費用

程程342 追問

2020-02-12 18:07

這個對方給我們開的專票,是不是不好抵稅啊

趙海龍老師 解答

2020-02-12 18:10

如果是專票可以抵扣的。

程程342 追問

2020-02-12 18:16

那我怎么做賬呢,如何體現(xiàn)這個進項稅呢

趙海龍老師 解答

2020-02-12 18:18

收到發(fā)票的時候
借管理費用-房租
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
  貸:預(yù)付賬款
        長期待攤費用

程程342 追問

2020-02-12 18:34

好的,謝謝您

趙海龍老師 解答

2020-02-12 18:37

不客氣,給我個好評哦

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個月末的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-23 23:42:08
你好?月底增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅結(jié)轉(zhuǎn):結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2022-03-31 11:16:54
你好,一般納稅人進項大于銷項的時候,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2023-07-26 17:32:03
你好 你月末結(jié)轉(zhuǎn)了就不會有余額了。??
2020-12-14 11:17:06
你好,根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
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