老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


用友軟件年度結轉數據不對,能不能重新結轉
答: 你好可以通過以下過程進行操作: 1、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統管理”,在“年度帳”下清空年度數據。 2、登錄到2008年的帳套,反結賬、反記賬,處理相應憑證,然后結賬。 3、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統管理”,在“年度帳”下結轉上年數據。以上是其中一種辦法,還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話,可以刪除2009年年度帳,待上一年的調整合適了,直接再年結一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反結賬、反記賬,并處理相應憑證,記住被調整的科目余額,再在2009年的“期初余額”中修改2009年的期初余額即可。
用友T3財務軟件,我在建立新的年度賬,然后做了年度結轉。后發現 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 憑證未做(此憑證能不能設置好后,一鍵結轉)。現在反結賬可以么,是不是需要重新做年度結轉,對之前年度結轉數據有影響么,具體如何操作。
答: 你好!建了新年賬了!1在17年賬套反過賬,然后補憑證,記賬,結賬 2到18年賬套,手工修改期初數!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友軟件新建會計年度后無法結轉上年度數據,怎么做?
答: 1、要結轉年度帳的帳套是不是第一年,例如帳套是2018年建立,你建立2019年年度賬后,需要登陸到2019年才能結轉上年數據,如果你登陸到2018年,結轉上年數據就是灰色的。 2、用系統管理員admin登陸系統管理,看看系統管理的窗口標題有沒有提示“試用版”或“演示/教學版”可以參考:





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