老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,請問出納記錄手工賬,月末了要單獨留一行寫上,期末余額嗎?下月第一行又寫期初余額?每月末不寫期末余額,只寫本月合計,本年合計,可以嗎?
答: 您好,一個月結束以后,就寫本月合計,本年累計,然后次月直接登記就可以,不需要有期初余額,只有年初的時候才需要有
老師,出納銀行日記賬的余額加錯了,導致后面的余額全錯了,這要怎么處理?是手工賬本。
答: 同學你好,在錯誤的地方用紅筆劃一條線,然后在數據的上方填正確的數據,或者劃掉后修改當月的余額,不用一行一行的余額都修改也可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出納手工賬小計在本頁最后一行,本月合計怎么計
答: 在另外一頁寫承上頁 然后寫本月合計







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