

請(qǐng)問其他應(yīng)付款及其他應(yīng)收款在入賬時(shí)只做了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳,沒有做預(yù)算會(huì)計(jì)賬。年底銀行存款跟零余額存款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)造成金額不符。用友軟件下,現(xiàn)在如果要進(jìn)行差異項(xiàng)調(diào)整應(yīng)該如何調(diào)?謝謝
答: 你好,差異可以計(jì)入本年盈余
請(qǐng)問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)的關(guān)系 做賬做得對(duì)與否呢?
答: 你好,這個(gè)是什么需要的,學(xué)員
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政單位稅務(wù)局的會(huì)計(jì),我清理了一筆長期往來賬,講該筆應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了其他收入,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款,貸其他收入,預(yù)算會(huì)計(jì)不記賬,不知道對(duì)不對(duì),是否落下了分錄,同時(shí)我想在開工資時(shí)花掉這筆錢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì),應(yīng)該怎么記賬?其他收入是否一直存在,花掉怎么清零,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì)銀行存款的差額是否一致存在。
答: 你這里的話沒有收到資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不用做處理,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。





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