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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-27 12:56

原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報(bào)稅按正負(fù)相加的金額申報(bào),填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報(bào)不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報(bào)稅。

L. 追問

2020-02-27 23:35

保稅部分已經(jīng)申報(bào)完成,后面的申報(bào)沒有繳稅,我想問的是賬務(wù)如何處理呢?

玲老師 解答

2020-02-28 06:57

先紅沖無票收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),開票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報(bào)稅按正負(fù)相加的金額申報(bào),填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報(bào)不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報(bào)稅。
2020-02-27 12:56:11
你好, 借:應(yīng)收賬款-3000 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (金額全部紅字) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-24 20:44:44
你好,是什么情況下開具了發(fā)票卻不確認(rèn)收入呢??
2022-03-17 10:26:22
那咱看一下咱輸入的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?
2023-08-23 10:49:28
你好 1借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 2 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2022-02-08 15:01:57
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