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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-28 15:06

你好,實際是什么費用呢  ?

Jacky 追問

2020-02-28 15:09

實際是屬于產品運費服務費,后面做成抵扣了員工報銷費用

玲老師 解答

2020-02-28 15:23

就是實際賬做錯了,你原來的分錄怎樣寫的?銷售商品的運費是記銷售費用

Jacky 追問

2020-02-28 15:26

不不不,原來分錄是做成研發產品的運費,借:研發費用-其他費用,應交稅費-增值稅-進項稅,貸:銀行存款

玲老師 解答

2020-02-28 15:38

有點看不明白了,那后面為啥要做成員工報銷了?

Jacky 追問

2020-02-28 15:53

這個分錄貸方的銀行存款,就是發給員工個人的,因為這個員工是研發部門,所以他的報銷就放在研發費用里,但是他需要報銷的東西沒有發票,當時以為這張發票沒有用的,所以就用于他的報銷抵扣,結果現在這張發票公司要我們支付這一筆金額

玲老師 解答

2020-02-28 16:19

意思 原來的分錄 借方科目錯了對嗎  ?實際是運費

Jacky 追問

2020-02-28 16:41

原來發票對方公司的發票已經被用作其他途徑抵扣了,那現在需要支付對方公司這筆款,需要怎么做賬,然后已經沒有這張發票,怎么處理

玲老師 解答

2020-02-28 16:53

你是想把原來的那筆紅沖了 再做這個真實的還是想怎樣呢 ?沒發票可以正常做賬,就是不能稅前扣除

Jacky 追問

2020-02-28 16:58

我不把之前那邊沖紅的話,現在把這筆款付給對方,會計分錄直接做,借:銷售費用,貸:銀行存款,然后在做稅務申報時,這筆費用要在費用里面剔除出來?

玲老師 解答

2020-02-28 17:10

你好,可以這樣做,沒有發票在匯算時調整出來

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相關問題討論
你好,實際是什么費用呢 ?
2020-02-28 15:06:16
做賬直接是借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?借:費用(負數)?
2022-02-28 07:07:23
同學你好 你的問題是什么
2022-03-03 08:45:08
是的,就是那樣處理的哈
2023-01-04 09:48:16
你好,一分錢可以放到營業外收入里面的。
2022-04-08 13:49:05
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