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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-14 16:57

你好,是什么原因需要把收入調減100多萬呢?

不羈的精靈 追問

2020-03-14 16:59

說我們提前確認收入了,開票上數量比如100臺,我們只發了10臺,不過陸續都在給客戶發貨

鄒老師 解答

2020-03-14 17:00

你好,這種情況收入調減那稅費也是調減才是的

不羈的精靈 追問

2020-03-14 17:04

就是哦,不知道為啥,應交稅費調增了二十多萬,理解不了。我們的賬上收入三百萬,現在調減只有一百萬,那我調賬不?去年已把這100開了票,且報了稅,現在該咋辦?

鄒老師 解答

2020-03-14 17:05

你好,收入沖銷,應交稅費也是需要沖銷的
需要根據收入,應交稅費沖銷情況做相應調整分錄的

不羈的精靈 追問

2020-03-14 17:06

那我報稅的時候不是對比不通過了

不羈的精靈 追問

2020-03-14 17:06

這個月咋報稅呀

鄒老師 解答

2020-03-14 17:06

你好,需要開具負數發票把之前多確認的收入紅沖,這樣就不會比對不通過的

不羈的精靈 追問

2020-03-14 17:07

哦哦,好的謝謝

鄒老師 解答

2020-03-14 17:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

不羈的精靈 追問

2020-03-14 17:08

開的專票,對方都已經抵扣了啊,現在開負數發票,對方不也得轉出

鄒老師 解答

2020-03-14 17:09

你好,開具負數發票給對方,對方做進項稅額負數處理,而不是做 進項稅額轉出處理

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你好,是什么原因需要把收入調減100多萬呢?
2020-03-14 16:57:54
同學你好 1、應交稅費業務控制制度審計; 2、應交稅費業務處理流程審計; 3、應交稅費會計信息審計。 關鍵的應交稅費審計的程序主要有: (1)獲取或編制應交稅費明細表,復核其加計數是否正確,并核對其期末余額與報表數、總賬數和明細分類賬合計是否相符。要注意印花稅、房產稅、耕地占用稅等是否計入應交稅費項目。 (2)核對期初未交稅費與稅務機關的認定數是否一致,如有差異,應查明原因并做出記錄,提請被審計單位進行適當調整。 (3)向被審計單位索要并審閱納稅申報資料、納稅鑒定或納稅通知及征、免、減稅的批準文件和稅務機關匯算清繳確認文件,檢查被審計單位的會計處理是否符合國家財稅法規之規定。 (4)要結合長期投資、固定資產、在建工程、營業外支出、其他業務收入、營業稅費及附加等科目的審計,來發現沒有記錄的應交稅費。
2022-03-17 10:46:52
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好? 看財務軟件里科目都有啥 有的直接是? ?應交稅費-小規模增值稅
2022-12-31 10:26:43
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
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