老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


我個(gè)人車輛出租給公司一次性去稅局代開一年發(fā)票租金9600元,稅局在開票時(shí)是否需要預(yù)交個(gè)稅,公司每月付款800元租金,公司是否需要每個(gè)月在申報(bào)個(gè)稅里替?zhèn)€人申報(bào)個(gè)稅,比如稅局預(yù)繳時(shí)按財(cái)產(chǎn)租賃4000減20%后預(yù)交了1500的個(gè)稅,實(shí)際上公司每月付款申報(bào)時(shí)是不需要繳稅,年底匯算清繳,加起來不超過6萬,當(dāng)時(shí)開租車發(fā)票時(shí)預(yù)繳的是否可以退稅?
答: 同學(xué)好,年收入加起來不超過6萬元的,可以匯算清繳申請退稅,
老師,我們11月份工資,12月發(fā)放,1月申報(bào)個(gè)稅。那么我們個(gè)稅匯算清繳是按照哪個(gè)來
答: 同學(xué)你好 按照你申報(bào)的哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我做工資表是,個(gè)稅金額應(yīng)該按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的里面計(jì)算的金額來嗎?如果上個(gè)月多扣了,那下個(gè)月要不要把多扣的錢退給員工,還是等匯算清繳在多退少補(bǔ)呢
答: 你好 按個(gè)稅系統(tǒng)里正確的金額交個(gè)稅 多扣了是賬上多扣了還是系統(tǒng)里,系統(tǒng) 沒有填寫錯(cuò)是不會(huì)多扣的 系統(tǒng) 里因?yàn)樘顚戝e(cuò)了多扣的現(xiàn)在就可以去稅局申請退稅







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