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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 12:55

你好 之前你們做工資是計(jì)入到了什么科目去了。 你寫(xiě)分錄來(lái)看看

meizi老師 解答

2020-03-19 13:20

你好 那你確實(shí)是發(fā)生了嗎   你上面是工資 是做對(duì)了的。  那你就做 借研發(fā)支出-折舊費(fèi) 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 這樣調(diào)整

meizi老師 解答

2020-03-19 13:49

你好    是的 你調(diào)整了之后就會(huì)多的   你不是把折舊額調(diào)整到了研發(fā)支出了嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 14:17

你好   你不是要調(diào)整嗎   你調(diào)整了之后 管理費(fèi)用會(huì)少 那么你利潤(rùn)總額就減少了。    正常折舊費(fèi)1、計(jì)提折舊時(shí),

借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出

貸:累計(jì)折舊

2、期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):

借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用

貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出

meizi老師 解答

2020-03-19 14:20

嗯 是的 你再結(jié)轉(zhuǎn)     主要是要體現(xiàn)到研發(fā)支出去

meizi老師 解答

2020-03-19 14:29

嗯 是的 其實(shí)主要是調(diào)整折舊到研發(fā)支出去 。你不是沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)  嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 15:01

你好  你是去19年的賬里面調(diào)整的話 是的 需要打印的

meizi老師 解答

2020-03-19 16:59

你好  那你不是說(shuō)19年就要開(kāi)始操作折舊嗎  你要申請(qǐng)的話  還是在19年去做

meizi老師 解答

2020-03-19 17:07

你好 嗯 是的  現(xiàn)在的話  就按借 研發(fā)支出 貸 累計(jì)折舊

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 13:19

借 研發(fā)支出-研發(fā)人員工資工資
   管理費(fèi)用-管理人員工資
貸 應(yīng)付職工薪酬
折舊的話全部計(jì)入管理費(fèi)用了。是這樣的老師,今年高新審核,研發(fā)費(fèi)用賬上只有研發(fā)人員工資和社保,沒(méi)有研發(fā)用的設(shè)備折舊,審核不過(guò)去,老板想從研發(fā)費(fèi)用里調(diào)一部分到設(shè)備折舊里。

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 13:46

老師,這個(gè)是需要報(bào)送的表,只截圖一二月份的,全年進(jìn)研發(fā)費(fèi)用的金額是1149453.91元(這里只包括研發(fā)人員工資和社保,不含折舊,)現(xiàn)在需要報(bào)送折舊金額,像您說(shuō)的分錄研發(fā)折舊是有了,如果把研發(fā)折舊金額調(diào)到表里,研發(fā)總金額加起來(lái)就應(yīng)該比報(bào)表的研發(fā)費(fèi)用多了吧?不太理解

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 14:15

老師,我按照上面的分錄做了以后,一借一貸后,怎么利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用少了呢,導(dǎo)致利潤(rùn)總額發(fā)生變化了

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 14:15

做完這筆分錄我是不是還有需要做的分錄呢?

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 14:17

做完這次分錄,我還需不需要把研發(fā)費(fèi)用再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里?

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 14:25

老師,這樣結(jié)轉(zhuǎn)以后,我申報(bào)的利潤(rùn)表與賬上利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)用不一致,但管理費(fèi)用沒(méi)變,利潤(rùn)總額也沒(méi)變,這樣可以嗎?我再今年做匯算清繳時(shí)調(diào)這部分就可以是吧?

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 15:00

老師,我2019的總賬和明細(xì)賬都打印完了,然后今天在2019年12月的賬里又重新做了分錄,借 研發(fā)支出累計(jì)折舊 貸 管理費(fèi)用折舊(紅字) 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸 研發(fā)支出折舊,那我的明細(xì)賬和總賬是不是需要重新打印一下呀,我覺(jué)得匯算清繳時(shí)需要用這兩本賬吧。

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 16:50

老師,我開(kāi)始做2020年1月的賬了,疫情期間沒(méi)有做,那么,我現(xiàn)在能不能就直接 借 研發(fā)支出_折舊 貸 累計(jì)折舊了,這樣今年研發(fā)支出里就有折舊了。

小倩 追問(wèn)

2020-03-19 17:02

老師,上面說(shuō)的事已經(jīng)告一段落,19年調(diào)是為了高新審核,現(xiàn)在說(shuō)的是2020年的賬,既然19年我將賬上的管理費(fèi)用下的固定資產(chǎn)折舊調(diào)到研發(fā)支出了,那么2020年我就繼續(xù)按照調(diào)整后的做了,借 研發(fā)支出 貸 累計(jì)折舊,這樣沒(méi)問(wèn)題吧

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你好 之前你們做工資是計(jì)入到了什么科目去了。 你寫(xiě)分錄來(lái)看看
2020-03-19 12:55:35
研發(fā)團(tuán)隊(duì)里有兼職人員,他們的工資也可以入研發(fā)支出
2020-02-07 09:59:57
你好要項(xiàng)目名稱的,必須有的
2019-11-05 11:44:53
您好 研發(fā)用的材料 設(shè)備折舊 水電費(fèi) 等
2022-04-09 09:35:21
(1)研究階段發(fā)生的支出: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:銀行存款等 期末: 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 (2)開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的支出: 不符合資本化條件: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:銀行存款等 期末: 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 符合資本化條件: 借:研發(fā)支出——資本化支出 貸:銀行存款 期末: 無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)完成 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出 無(wú)形資產(chǎn)未研發(fā)完成 將“研發(fā)支出—資本化支出”科目的期末余額列示于資產(chǎn)負(fù)債表中的“開(kāi)發(fā)支出”項(xiàng)目。
2020-08-12 08:29:50
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