

我們子公司剛剛成立,電費由我們公司預繳,發票也給我們公司。之后我公司要求子公司還電費,需要開發票給子公司嗎?還是不需要直接雙方其他應收其他應付就可以了?
答: 您好 公司要求子公司還電費,需要開發票給子公司
我們應該付給人家運費1000。但是我們付給中間人了(這家能給我們開發票)這家在付給我們需要付款的這家。關于這塊怎么做賬?我付給這家運費怎么做?我想能看出來合計付給他們多少做借其他應付款貸銀行可以嗎
答: 你好 你們有發票了 就不能直接做其他應付款的. 你收到發票要做賬的 相當于是你們接受虛開發票在弄的 實際你們與對方開票方是沒有業務的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,我想問一下,其他應付款是子公司向母公司提供資金嗎?合并報表的其他應付款大于母公司說明了什么
答: 這個要看借方還是貸方哦
前物業公司把收業主的裝修押金拿走,經過發院調解,把錢退給新的物業公司,我掛其他應收款,他非要喊開發票,就沖不了要收回來的其他應收款,這要怎么辦
其他應付款借方有余額3萬多,是不是代表這公司付給他錢3萬多,他需要提供對應的發票,如果一直沒有對應的發票提供,如果想平了這一筆賬的話,是不是其他應付款的人退回一筆3萬多的錢到公司賬戶就可以平了這筆賬了
老師,物業公司代電業局收取的電費,然后轉交電業局,收到電業局開的發票,這發票計入哪里? 收取時:借:現金 貸:其他應付款代支付時:借:其他應付款 貸:現金發票不知道怎么做了
老師我想問下,物業公司代收代付業主電費,電力局開出來的發票包含本物業公司電費,怎么做賬,都在其他應付款里面掛著,目前導致我的其他應付款成了負數





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王 追問
2020-03-24 12:31
bamboo老師 解答
2020-03-24 12:31
王 追問
2020-03-24 12:33
王 追問
2020-03-24 12:33
bamboo老師 解答
2020-03-24 12:35