老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應收款,貸銀行存款,我寫了收據現金,借庫存現金,貸其他應收款,付電費,借管理費用,貸庫存現金,分錄對嗎
答: 你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應該借管理費用,貸銀行存款。
老師,個稅是0報,沒有做工資表 交醫社保的用銀行交 個人交的部分用現金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費用-醫社保550.4、其他應收款-醫社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個人部分借:庫存現金275.2 貸:其他應收款-醫社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應收款沖掉了
答: 您好,您的分錄是不可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
停車費;借管理費用,貸銀行存款/庫存現金,為什么貸方會出現一個其他應收款,這個沒有搞明白為什么是其他應收款
答: 沒有足額支付停車費時,或者前期有借支時。









粵公網安備 44030502000945號



依水落花聽雨 追問
2020-03-25 13:22
依水落花聽雨 追問
2020-03-25 13:23
文老師 解答
2020-03-25 19:46