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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-03-26 10:57

您好!是的。不過,如果比如你12月的工資,在現(xiàn)在做匯算清繳之前已經(jīng)支付了,比如1月支付的,實(shí)際發(fā)生額也就跟帳載金額一致了。

摩西.小姐  追問

2020-03-26 11:05

嗯嗯 還有想問一下如果匯算我要補(bǔ)稅,是直接用所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅計提就行
還是借:以前年度損益調(diào)整
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整

宋生老師 解答

2020-03-26 12:00

您好!你是小企業(yè)會計制度就直接做。如果用企業(yè)會計制度就要以前年度損益調(diào)整

摩西.小姐  追問

2020-03-26 12:45

你好老師 如果放所得稅里 不是會影響到今年的利潤報表嗎

宋生老師 解答

2020-03-26 13:35

您好!是的。是會影響的了。

摩西.小姐  追問

2020-03-26 16:21

可是如果放所得稅里就會影響本年利潤,如果這個企業(yè)本年本來是虧損的也沒上過所得稅,這情況還要去稅務(wù)局退稅,所以是不是要放到以前年度損益里,而不是所得稅費(fèi)用里

宋生老師 解答

2020-03-26 16:25

您好!其實(shí)沒有那么復(fù)雜,就看你是用什么制度,你是小企業(yè)會計制度就直接做。如果用企業(yè)會計制度就要以前年度損益調(diào)整。

摩西.小姐  追問

2020-03-26 16:28

嗯嗯 那麻煩問一下 這個匯算補(bǔ)稅分錄是直接做到去年的賬里嗎 因?yàn)榉沤衲陼绊懡衲甑睦麧櫛?/p>

宋生老師 解答

2020-03-26 16:38

你好!嚴(yán)格來說是應(yīng)該補(bǔ)在今年的帳里面。,如果你用軟件做的話,確實(shí)是會影響今年的報表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個實(shí)際是軟件本身的問題,不是會計分錄的問題。應(yīng)該在軟件上面修改年初的未分配利潤。

摩西.小姐  追問

2020-03-26 16:55

那修改年初的未分配利潤,就不會影響本年的利潤了嗎,老師利潤表里倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)那還是有金額啊,

宋生老師 解答

2020-03-26 17:37

您好!不會,因?yàn)楸旧硎菓?yīng)該影響去年的利潤。
所得稅費(fèi)沒有金額,因?yàn)槭怯嬋胍郧澳甓葥p益調(diào)整,不是經(jīng)過所得稅費(fèi)用科目。

摩西.小姐  追問

2020-03-26 18:03

恩 那意思就是不把它放入所得稅費(fèi)用,還是計入到以前年度損益科目里,不用管用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度是不是

宋生老師 解答

2020-03-26 18:10

您好!小企業(yè)會計準(zhǔn)則允許這樣做,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的操作方法,雖然影響所得稅費(fèi)用,但是不會造成報表不平,而企業(yè)會計準(zhǔn)則,不影響所得稅費(fèi)用,但是會導(dǎo)致表不平

摩西.小姐  追問

2020-03-26 18:17

老師如果影響到我的所得稅費(fèi)用我還要怎么進(jìn)一步處理呢 因?yàn)槟杲K報表那個所得稅費(fèi)用放那肯定是要退稅的啊

宋生老師 解答

2020-03-26 20:44

您好!你上面說的你不是要補(bǔ)稅嗎 ?你是什么業(yè)務(wù)要退稅

摩西.小姐  追問

2020-03-26 21:23

如果匯算要補(bǔ)稅,然后我做的賬務(wù)處理是  借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交所得稅    
這筆分錄影響我本年的利潤表,本年如果我是虧的,但本年年末報表所得稅那欄有金額,凈利潤=總利潤-所得稅費(fèi)用 這種情況是不是要面臨退稅呢 報表顯示我上所得稅了呀

宋生老師 解答

2020-03-27 09:06

您好!是的,如果最終是虧的,但是你交過稅,就要退,不過實(shí)操中,不建議退稅,因?yàn)闀徊橘~。

摩西.小姐  追問

2020-03-27 09:11

所以我這種處理,把匯算要補(bǔ)的稅放到所得稅里影響本年利潤而不是以前年度損益,這種操作本身就有問題吧

宋生老師 解答

2020-03-27 09:46

您好!是的。這種本身不規(guī)范,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。只是允許而已,就像500萬以下的固定資產(chǎn)一次稅前扣除一樣。

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您好!是的。不過,如果比如你12月的工資,在現(xiàn)在做匯算清繳之前已經(jīng)支付了,比如1月支付的,實(shí)際發(fā)生額也就跟帳載金額一致了。
2020-03-26 10:57:24
你是哪個月的科目余額表,就是累計到哪個月
2019-09-16 14:01:30
?賬載填寫你貸方計提的應(yīng)付職工薪酬-工資金額?。 實(shí)際發(fā)生額是借方金額
2024-03-12 09:44:00
比如現(xiàn)在是二月,二月本期發(fā)生額,就是二月,這一個月實(shí)際發(fā)生的金額,本年累計發(fā)生額是1月至2月發(fā)生額的合計數(shù)
2020-02-28 09:12:47
是的,是這么理解,是的額,你要是第2年匯算清繳之前發(fā),你可以直接做貸方累計發(fā)生,
2020-04-23 14:38:38
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