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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-30 15:01

回來發票少了還是多了,少就做借以前年度損益調整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調整,以前年度損益調整結轉到未分配利潤下面,這個期末為0

空鏡子 追問

2020-03-30 15:04

不多不少剛好

maize老師 解答

2020-03-30 15:08

不需要沖掉這個,主營業務成本不需要沖掉

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回來發票少了還是多了,少就做借以前年度損益調整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調整,以前年度損益調整結轉到未分配利潤下面,這個期末為0
2020-03-30 15:01:37
你好,也就是你多暫估了10是嗎? 當時暫估是借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品嗎?
2022-02-23 08:18:13
你好,可以把估價的差異列入本期費用中!
2018-02-14 10:02:18
更正賬目的方法是:沖銷21年未入庫的A產品暫估,將借方為“應付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-A產品”的3000元更正為借為“應付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-B商品”的900元,賬目里增加21年的A產品的出售收入,應為借方“主營業務收入”為900元,貸方“庫存商品-A產品”為900元。 拓展知識:處理賬務出現偏差或錯誤時,應該積極主動發現、糾正,并規范操作,以免出現重大的財務損失。具體而言,應積極有效地開展內部財務核算、審計、監督等管理活動,減少會計人員的錯誤。應適當進行會計核算抽樣檢查,定期進行財務統計,及時捕獲審計報告,確保內部的賬務準確性。
2023-03-14 13:15:54
你可以把3月的二月份暫估的銷售商品成本記錄在三月的主營業務支出里,這樣就可以把你三月份的主營業務成本變成0了。
2023-03-15 15:28:20
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