

實際工作中,計提增值稅和繳納增值稅,結轉增值稅,怎么做分錄
答: 你好,學員 進項稅 借成本費用 應交稅費應交增值稅(進項稅 貸銀行存款
實際工作中計提增值稅,繳納增值稅,結轉增值稅的分錄怎么寫?
答: 你好, 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好 增值稅計提繳納和結轉怎么做呀?9月份的增值稅交了13181.15計提和結轉的金額和分錄怎么做?
答: 你好,咱是一般納稅人嗎?





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樂觀的冰棍 追問
2020-03-30 16:21
樂觀的冰棍 追問
2020-03-30 16:21
郭老師 解答
2020-03-30 16:27