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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-03-31 14:04

你好同學
借:銷售費用 
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷)

純靜 追問

2020-03-31 14:08

借:銷售費用   1000
貸:主營業務收入   970.87
應交稅費-應交增值稅(銷)29.13   價值是按照購進價是吧

何江何老師 解答

2020-03-31 14:15

是的同學沒錯的就是這樣的

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相關問題討論
你好同學 借:銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)
2020-03-31 14:04:01
你好 借庫存 貸銀行 借銷售費用 貸庫存? 應交稅費
2022-03-20 16:11:34
?先購進; 借庫存商品貸銀行存款 ; 視同銷售 :借銷售費用貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅? 借其他業務成本貸 庫存商品? ?
2022-03-21 10:02:57
你好,借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款
2020-06-17 14:36:47
您好,是按公司模式還是固定資產模式購買
2022-04-26 07:50:48
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