匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表,比如現(xiàn)在不是填25年嗎 問
你好,按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫的 答
老師,匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個稅系統(tǒng)填,還 問
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。 答
老師 有這樣一個問題 25年有一筆銷售因?yàn)槟撤N原 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我們25年招待費(fèi)有有發(fā)票的,還有沒有發(fā)票的,匯 問
您好,沒有發(fā)票的全部納稅調(diào)整,有發(fā)票的招待費(fèi)在招待費(fèi)的扣除比例內(nèi)扣除 答
調(diào)增2024年的企業(yè)所得稅年報(bào)的應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)繳 問
您好,不用,這個賬你要做在現(xiàn)在的 答


老師 第一季度的稅金及附加這一欄填寫的是123月已交的附加稅還是所屬期為123月產(chǎn)生的附加稅?
答: 所屬期為123月產(chǎn)生的附加稅
老師您好!附加稅有減免,20年12月份我計(jì)提是按應(yīng)交金額計(jì)提的,但實(shí)際繳納要比計(jì)提的少,我再一月份處理賬務(wù)的時候把多計(jì)提的沖銷了,但1月份的報(bào)表里出現(xiàn)稅金及附加為負(fù)數(shù),請問這個怎么處理?
答: 你好; 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? 不是去沖計(jì)提的;? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問上個月多計(jì)提了附加稅,這個月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時候,是應(yīng)該借方藍(lán)字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應(yīng)該在是貸方紅字的。








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