

年底成本做了暫估 然后匯算清繳發票開進來了,怎么做分錄呢
答: 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
去年成本是用收據入賬的的一直都沒有發票,然后現在想匯算清繳補上這一比稅款 怎么做分錄
答: 你好 匯算清繳的時候把這個成本調整出來就可以了,然后補交稅款 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳時因為無成本票,當時是暫估入庫,所以匯算清繳時調增了,調整那部分需要做分錄嗎
答: 您好,所得稅匯算清繳是只調表不調賬。







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林木木 追問
2020-04-12 16:45
答疑蘇老師 解答
2020-04-12 16:46
林木木 追問
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2020-04-12 16:47
林木木 追問
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2020-04-12 16:50