

用友u8 三月份總帳月結,發現一月份憑證有問題要修改,操作方法是不是3.2.1財務模塊分別反結帳,反記帳,供應鏈3.2.1需不需要反結帳呢。具體操作方法是什么,謝謝!
答: 如果只是總賬憑證有問題,只需要財務模塊分別反結帳,反記帳,供應鏈3.2.1不需要反結帳
老師,我使用的是用友軟件,九月份的憑證全部記帳后發現有張憑證需要修改,請問如何反結帳后再修改憑證呢?
答: http://jingyan.baidu.com/article/5d6edee2e3a1f199ebdeec51.html 你可以看下這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想請教一下金蝶kis系統年初如何反結帳 系統提示年初不能反結帳,需在上年末備份數據中操作,具體如何操作呢?我是遠程操控做賬,所以不能用鍵盤進行操作
答: 1. 1/2第一步登錄金蝶軟件,進入主界面,選擇主控臺【財務會計】中【固定資產管理】模塊,按住Shift鍵,同時單擊【期末處理】功能中的【期末結賬】. 2. 2/2第二步 完成上一步操作后,可顯示【結賬】與【反結賬】功能同時出現的【期末結賬】明細界面,選擇【反結賬】功能后,單擊確定即可.




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2020-04-13 17:19
文文老師 解答
2020-04-13 17:25