老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


老師,請問用友T3財務(wù)通如何做年結(jié)?
答: http://jingyan.baidu.com/article/d169e1864a5848436611d8af.html 看看這里對你有幫助
用友t3暢捷通如何結(jié)轉(zhuǎn)年度帳
答: 結(jié)轉(zhuǎn)年度帳的步驟如下:1、打開用友T3暢捷通,進(jìn)入“會計處理-科目匯總-期末結(jié)轉(zhuǎn)”;2、選擇日期,在匯總科目中選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目,然后點擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕;3、進(jìn)入“會計處理-憑證錄入-憑證模板”,點擊“期末結(jié)轉(zhuǎn)”;4、選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證模板,點擊“確定”按鈕;5、進(jìn)入“輔助核算-期末結(jié)轉(zhuǎn)”,選擇科目,然后點擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕;6、最后,進(jìn)入“報表打印-期末結(jié)轉(zhuǎn)”,在參數(shù)設(shè)置中選擇“結(jié)轉(zhuǎn)”,點擊“確定”按鈕即可結(jié)束整個結(jié)轉(zhuǎn)流程。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問用友T3如何反結(jié)賬
答: 1.用友T3想要反結(jié)賬首先要下載用友通這個軟件,打開用友通,進(jìn)入總賬系統(tǒng)。 2.進(jìn)入總賬系統(tǒng)之后按照順序依次用鼠標(biāo)左鍵選擇總賬,期末結(jié)賬。 3.選擇完了之后然后在彈出的窗口里選擇想要取消結(jié)賬的最后一個月份,選擇成功之后按下復(fù)合鍵Ctrl+shift+F6 4.最后輸入賬套主管的口令并點擊確定就可以反結(jié)賬成功了。





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