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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-16 19:20

籌建期間業務招待費20萬是支出,不納稅

江南美 追問

2020-04-16 19:21

按60%

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:21

你說的是稅前扣除的比例的

江南美 追問

2020-04-16 19:23

江南美 追問

2020-04-16 19:23

2012,15號

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:23

你說的是稅前扣除的比例的,不是納稅

江南美 追問

2020-04-16 19:24

這個要到明年匯算清繳時繳?

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:25

這個要到明年匯算清繳時繳

江南美 追問

2020-04-16 19:26

老師,那明年匯算清繳時20萬要繳多少?怎么算。(籌建期間和平時不一)

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:27

業務招待費20萬,只能扣除12萬,調增8萬

江南美 追問

2020-04-16 19:28

8萬X25%繳?

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:29

是的,但是所得稅要全面考慮,如果你虧了,那不交了

江南美 追問

2020-04-16 19:32

老師,籌建期間申請的企業商標,版權費4000元用什么科目?

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:32

籌建期間申請的企業商標,版權費4000元用開辦費

江南美 追問

2020-04-16 19:33

不是用無形資產嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:33

4000元金額不大的用開辦費

江南美 追問

2020-04-16 19:34

好的,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-04-16 19:34

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關問題討論
籌建期間業務招待費20萬是支出,不納稅
2020-04-16 19:20:41
您好,計入管理費用-開辦費中
2026-04-18 13:28:46
你好 這個業務招待費要根據當年的收入來計算的,如果當年沒有收入,業務招待費不可以稅前扣除的
2022-05-08 15:16:56
您好,對的,是這個意思的
2023-05-10 17:09:20
同學你好 對的 也是分段計算的
2022-11-15 10:55:35
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