

你好,老師,12月份我法人名下的固定資產做分錄了。現在嚴怎么改分錄,老師
答: 借應付賬款貸,固定資產沒有做折舊的吧?
固定資產報廢處理流程?以及處理報廢資產所產生的費用,如何做分錄?
答: 一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、 發生清理費用時 借:固定資產清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業外收入 2、 如果是凈損失 借:營業外支出 貸:固定資產清理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,12月份我把法人名下的固定資產做分錄了。現在嚴怎么改分錄,當時是這樣做的分錄借固定資產55000貸庫存現金55000借管理費用-折舊費614.71貸累計折舊614.71現在需要怎么調整
答: ?你好;? ? ?你紅沖; 你是什么準則的; 我看看跨年了怎么來紅沖? ?







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