

老師好,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
答: 如果說(shuō)你后面的發(fā)票和這個(gè)資產(chǎn)的金額沒(méi)有差異的話,就不用調(diào)整就是說(shuō),可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說(shuō)有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)但工程款還有一部分未支付 未支付的工程款怎么做賬?后續(xù)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以后又收到發(fā)票怎么做賬?
答: 借在建工程貸、應(yīng)付賬款借固定資產(chǎn)貸,在建工程付款了之后,對(duì)方給你開(kāi)了發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸在建工程,借在建工程貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的借在建工程貸銀行存款,借固定資產(chǎn)貸在建工程。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一項(xiàng)在建工程還沒(méi)有掛完賬,對(duì)方發(fā)票還沒(méi)開(kāi)全,但是已投入使用,我想預(yù)轉(zhuǎn)固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬(wàn),預(yù)估竣工決算價(jià)值是100萬(wàn)。借:在建工程/暫估20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款/暫估20萬(wàn)借:固定資產(chǎn)100萬(wàn),貸:在建工程80萬(wàn),在建工程/暫估20萬(wàn)。以后這20萬(wàn)開(kāi)出發(fā)票時(shí),該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應(yīng)付賬款









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甜美的保溫杯 追問(wèn)
2020-04-19 22:56
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-19 23:08
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2020-04-19 23:09
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