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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-20 18:19

你好,同學。
你是按不含稅銷售額處理的。

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:40

如,我開的免稅發(fā)票總金額為10萬元,我現(xiàn)在是增值稅申報系統(tǒng)的免稅銷售額是發(fā)票的總金額10萬元,然后增值稅的申報表19欄的免稅額是10萬乘以3%為3000元,也就是這筆數(shù)在增值稅申報表上多出了稅金3000元,那我做賬像這種情況怎么做?

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:41

主營業(yè)務(wù)收入做多少金額,應(yīng)交稅費做多少金額?但我實際開出的票就是免稅發(fā)票總金額為10萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 18:43

你做賬還是按你1%這部分 處理。
申報表的差異是由于疫情期間的暫時性優(yōu)惠稅率導(dǎo)致。這個不影響。

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:45

不是這個問題

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:45

我司是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:46

開出的票都是免稅的

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:51

現(xiàn)在是我申報增值稅時第9欄為發(fā)票的總金額10萬元,但是19欄的免稅稅額是免稅發(fā)票總金10萬乘以3%,也就是我開出的免稅發(fā)票是10萬元,但申報增值稅申報表那里的免稅額不是10/1.03*0.03而是10萬*0.03,我想問下我怎么處理這些賬?

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:52

我做賬時主營業(yè)務(wù)收入是10萬嗎?

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:53

那增值稅申報免稅額多出3000元我還需要入賬嗎

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 18:58

按理如果不是自產(chǎn)自銷的話,增值稅申報表的第9欄和第19欄加起來就是開票的總金額,但是我司是自產(chǎn)自銷的,那比開出的發(fā)票多出稅點的那筆數(shù)3000元我要賬上反應(yīng)嗎?那如果反應(yīng)我要怎么做?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:03

你開免稅 發(fā)票,你 也是要價稅分離確認收入的,另外部分增值稅結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理的。
要的啊,反應(yīng)為應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:13

問題是增值稅申報表那里價稅合計不等于發(fā)票上的金額

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:15

也就是我開出的票在系統(tǒng)上是自動導(dǎo)入申報表的,現(xiàn)在是如果價稅分離的話那增值稅申報表的免稅銷售額跟實際賬上的主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)不致

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:17

現(xiàn)在是申報表的免稅銷售額不是10萬/1.03而是10萬,而免稅額不是10萬/1.03*0.03而是10萬* 0.03

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:17

為什么不于行,等于的啊。
比如你開103萬的免稅發(fā)票。你是100的收入,3的稅。
最后 你3是結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:18

也就是現(xiàn)在申報表的數(shù)是多出了10萬*0.03

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:18

你是不不是開的免稅發(fā)票,就是稅額是星號的那種

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:20

如果我只按我開出的要價稅分離的話,跟申報表的免稅銷售額是對不上數(shù)的,如果我不價稅分離的話,賬上要跟申報表的數(shù)一致,賬上也少了免稅額那筆數(shù)

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:23

是的

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:25

我想把報表的圖片發(fā)你的

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:25

不影響,你這是正常的,這里申報上體現(xiàn)的稅額是稅局要取數(shù)看你享受多少減免。

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:25

發(fā)出來了

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:26

就是這里的217652元是我開出的免稅發(fā)票的總金額也是帶星號的發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:27

是正常的,你是免稅 發(fā)票,發(fā)票上沒體現(xiàn)稅額,申報時會體現(xiàn),這是正常的。你賬上也不用單獨體現(xiàn)。

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:27

但是7250.39就是不含在217652元的數(shù)里面的

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:29

免稅稅金217652*0.03=6529.56元

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:30

你開10萬免稅發(fā)票,你發(fā)票上面是不是金額10萬, 稅額是星號。
你這10萬就是不含稅的啊。
你填寫也是按這個10萬填寫

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:31

因為我還有不免稅發(fā)票的稅額720.83元,所以加起來是7250.39元

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:32

現(xiàn)在我就想問比免稅發(fā)票多出的6523.56元怎么搞?

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:33

按理增值稅申報表要跟賬上免稅銷售額和免稅額一致吧?

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:37

現(xiàn)在是申報的數(shù)沒問題的,因為都是我開多少票它自動識別數(shù)的

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:40

但是我就是不明白免稅發(fā)票為什么在增值稅申報表里顯示出的價稅合計跟我們平時價稅分離不一樣的?而增值稅申報表的價稅合計,卻是在免稅發(fā)票總金額的基礎(chǔ)上再加個征收率,也就是3%的稅點

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:40

不免稅 的你就單獨處理就可以了。這也不影響。
不怎么辦,這個就是你稅法上給你免稅 的
說了半天,你好像完全 沒明白你要表達 的意思。

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:42

我現(xiàn)在不是說不免稅的問題

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:42

是說免稅的問題

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:42

我跟你說了老半天的,你都沒回答關(guān)鍵點

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:43

我發(fā)那報表給你你看得明白嗎

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:44

我現(xiàn)在是說免稅發(fā)票總金額跟增值稅申報表的總金額不一致

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:44

僅是免稅發(fā)票

卡瑪黎小姐工作號 追問

2020-04-20 19:46

如發(fā)你報表上的數(shù)217652元是我開出免稅發(fā)票的總金額,而申報表那里的免稅銷售額不應(yīng)該是217652元/1.03的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:47

你由于開了免稅發(fā)票,申報系統(tǒng)是系統(tǒng)自動取數(shù)用你不含稅金額計算你免稅的稅額。
你這不可能一致,明白這意思嗎
比如你10萬的免稅金額,你發(fā)票上沒體現(xiàn)稅額,但在這 系統(tǒng)上體現(xiàn)了,這就是差額所在。
這個差額是正常的,是因為稅局要取數(shù),要知道你享受了多少減免而導(dǎo)致。

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你好,同學。 你是按不含稅銷售額處理的。
2020-04-20 18:19:14
你好,含稅和不含稅的,他兩個金額是一樣的,因為你的稅額是零。
2022-01-18 19:19:52
這個不需要改,申報表是這樣的
2022-05-26 18:59:30
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
應(yīng)填寫不含稅金額,因為增值稅本質(zhì)上是加在消費者身上的,商家對客戶收取的是不含稅價格,所以申報增值稅時,也要填寫不含稅金額。
2023-03-14 14:41:12
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