

上個(gè)月已經(jīng)做賬并抵扣發(fā)票,這個(gè)月要紅沖,那申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是直接負(fù)數(shù)做進(jìn)去就行?
答: 你是購(gòu)買方話,這個(gè)是申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)開紅字信息表,次月轉(zhuǎn)出,
進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票金額大于轉(zhuǎn)賬金額申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
答: 您好,意思是對(duì)方發(fā)票開多了,是吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅







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2020-04-22 18:49
maize老師 解答
2020-04-22 18:54