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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-28 15:46

按會計準則和稅法規(guī)定,企業(yè)自產(chǎn)紅酒用于宴請客戶都需要視同銷售處理

潘多拉丶A夢 追問

2020-04-28 15:47

外購的

龍楓老師 解答

2020-04-28 15:49

企業(yè)購進酒水用于宴請客戶,無須視同銷售,因為酒水在宴請中消耗,并未贈送(注意:這里的贈送應當是指標的物的物理形態(tài)沒有改變的情況下所發(fā)生的所有權的改變)給客戶(如有進項稅額,應轉出)。如果單獨將酒水贈送給客戶,則企業(yè)所得稅、增值稅均需要視同銷售。

潘多拉丶A夢 追問

2020-04-28 15:52

那就直接計入業(yè)務招待費了是嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-28 15:55

對的,計入業(yè)務招待費的

潘多拉丶A夢 追問

2020-04-28 15:55

分錄怎么做?我們是小規(guī)模,沒有抵扣進項稅。

龍楓老師 解答

2020-04-29 09:16

借:銷售費用等--招待費
貸:庫存商品
應交稅費--應交增值稅

潘多拉丶A夢 追問

2020-04-29 09:30

不是說不視同銷售嗎?為什么還要交增值稅?

龍楓老師 解答

2020-04-29 10:30

親,明細科目可能沒寫清楚,這個不是銷售的是轉出
借;銷售費用-招待費等科目,貸:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出(一般納稅人,否則無此分錄)

潘多拉丶A夢 追問

2020-04-29 10:33

這里的關于贈送的定義,哪個文件有呀?

龍楓老師 解答

2020-04-29 11:17

這個應該是我以前學注會的時候有個老師講的,就是說招待的贈送呢,其實在贈送中已經(jīng)消耗啦

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按會計準則和稅法規(guī)定,企業(yè)自產(chǎn)紅酒用于宴請客戶都需要視同銷售處理
2020-04-28 15:46:44
你好,你們單位是雙休的嗎?那你看一下你過年期間放了幾天假?
2022-03-04 12:09:02
但是這個需要交勞務的個稅呀 只是不交增值稅和附加稅了呀 個稅還是要交呀
2022-04-02 09:49:31
但是這個需要交勞務的個稅呀 只是不交增值稅和附加稅了呀 個稅還是要交呀
2022-04-02 09:33:29
您好!借銷售費用-提成 貸應付職工薪酬。
2017-03-08 14:09:46
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